一般会計(平成30年度)

ページ番号1004510  更新日 令和2年3月17日

一般会計は、春日市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。

総括

歳入は、繰入金、諸収入および地方交付税などが減りましたが、市債、寄付金、国県支出金および市税などが増え、全体では前年度(平成29年度)に比べ18億1,148万円増えました。

歳出は、臨時福祉給付金等給付事業費をはじめとする扶助費などが減りましたが、県施行都市計画道路事業等整備基金積立金などの積立金や市営住宅建替事業などの普通建設事業費が増え、全体では21億953万円増えました。

その結果、平成30年度は11億2,899万円の黒字となり、令和元年度に繰り越しました。

平成29年度と平成30年度の一般会計の比較

区分

平成29年度

平成30年度

歳入額

344億6,395万円

362億7,543万円

歳出額

324億3,213万円

345億4,166万円

差引額

20億3,182万円

17億3,377万円

実質収支額(純黒字額)(※1)

16億4,512万円

11億2,899万円

※1 「実質収支額(純黒字額)」は、「差引額」から翌年度に繰り越して使うことが決まっている財源を引いた額です。

※ 人口は、平成30年度末人口(11万3,157人)を基準にしています。

一般会計歳入 362億7,543万円(対前年度 18億1,148万円の増額)

一般会計歳入の内訳の円グラフ、詳細な数字は次表を参照
一般会計歳入の内訳(グラフ)
一般会計歳入額の内訳

内訳(財源)

内訳(詳細)

割合

金額

自主財源(春日市が自主的に調達できるお金) 市税(税金)

36%

131億4,736万円

繰入金・繰越金(前年度からの繰越金や春日市の基金を取り崩して財源としたもの)

6%

22億9,177万円

諸収入など

6%

19億6,131万円

使用料・手数料など(市営住宅の家賃、保育料やスポーツ施設の使用料など)

3%

11億2,338万円

合計

51%

185億2,382万円

依存財源(国や県から交付されるお金) 国県支出金(国や県からもらえるお金)

25%

89億6,927万円

地方交付税(全国一律のサービス提供をするため国から交付されるお金)

11%

40億5,661万円

市債(春日市の借金)

7%

24億4,600万円

地方譲与税など(国や県が徴収した税の一部を地方に分配するもの)

6%

22億7,973万円

合計

49%

177億5,161万円

※ かすがふるさと応援寄付金などが増えました(+3億5,915万円)。

※ 市営住宅建替のための交付金などが増えました(+3億7,205万円)。

※ 市営住宅建替のための市債などを発行しました(+10億2,900万円)。

※ 人口は、平成30年度末人口(11万3,157人)を基準にしています。

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表します。

一般会計歳出(性質別) 345億4,166万円(対前年度 21億953万円の増額)

性質別分類では「どのような用途にいくらの経費が支出されたか」が分かります。

一般会計歳出の内訳の円グラフ、詳細な数字は次表を参照
一般会計歳出の内訳(グラフ)
一般会計歳出額の内訳

内訳(財源)

内訳(詳細)

割合

金額

義務的経費(任意に節減することが難しい経費) 扶助費(医療費や児童手当、障がい者への給付、生活保護費など)

27%

94億4,905万円

人件費(職員や議員の給与)

11%

37億4,379万円

公債費(借金の返済)

8%

27億9,854万円

合計

46%

159億9,138万円

投資的経費(将来へ残るものへの経費) 普通建設事業費など(道路や学校の建設費など)

13%

45億8,381万円

合計

13%

45億8,381万円

その他の経費 物件費(光熱水費や施設の維持、事務用品購入など)

15%

51億3,630万円

繰出金(特別会計へ出しているお金)

9%

30億968万円

補助費など(団体への補助金など)

9%

30億5,095万円

積立金(預金の積立)

7%

22億6,800万円

その他

1%

5億154万円

合計

41%

139億6,647万円

※ 臨時福祉給付金等給付事業費などが減りました(-5,288万円)。

※ 小・中学校の空調整備費などが増えました(+12億6,028万円)。

※ 県施行都市計画道路事業等整備基金などが増えました(+6億7,159万円)。

※ 人口は、平成30年度末人口(11万3,157人)を基準にしています。

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表します。

歳出を目的別にみると・・・

目的別分類では、「どのような目的のために経費が支出されたか」が分かります。

目的別歳出の内訳

区分

目的

決算額

対前年度増減額

伸び率

春日市民1人当たりの決算額

構成比

民生費 子どもや障がい者、高齢者などの福祉のため

148億4,296万円

-6,030万円

-0.4%

13万1,171円

43.0%

総務費 市の運営、戸籍、選挙のため

45億9,681万円

4億7,386万円

11.5%

4万623円

13.3%

土木費 道路や公園など都市基盤の整備のため

45億7,745万円

16億5,572万円

56.7%

4万452円

13.2%

教育費 小・中学校の運営や、文化・スポーツの振興のため

38億4,331万円

-1億824万円

-2.7%

3万3,964円

11.1%

公債費 借入金の返済のため

27億9,856万円

2,558万円

0.9%

2万4,732円

8.1%

衛生費 健康づくりやごみ処理、リサイクルのため

21億3,556万円

747万円

0.4%

1万8,873円

6.2%

消防費 市民の生命を守り、災害を防ぐため

9億6,005万円

171万円

0.2%

8,484円

2.8%

商工費 商工業の振興、中小企業の育成のため

3億5,348万円

369万円

1.1%

3,124円

1.0%

議会費 議会の運営などのため

2億6,712万円

-359万円

-1.3%

2,361円

0.8%

農林水産業費 農業振興などのため

5,256万円

2,974万円

130.3%

464円

0.2%

労働費 雇用拡大や失業対策などのため

2,928万円

71万円

2.5%

259円

0.1%

その他 災害復旧など、その他の支出のため

8,452万円

8,318万円

6260.7%

747円

0.2%

合計

345億4,166万円

21億953万円

6.5%

30万5,254円

100%

※ 人口は、平成30年度末人口(11万3,157人)を基準にしています。

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表します。

主要な事業(金額は平成30年度事業費)

  • 市営住宅建替事業:9億6,407万円
  • かすがふるさと応援寄付金推進事業:6億7,484万円
  • 西鉄春日原駅周辺整備事業:5億8,558万円
  • 小学校普通教室空調設備整備事業:4億6,475万円

ワンポイント用語解説

歳出・性質別(さいしゅつ-せいしつ-べつ)

経済的性質によって区分する分類方法。財政の、構造上の健全性や弾力性を判断するのに用いる。

歳出・目的別(さいしゅつ-もくてき-べつ)

行政目的に従った、事業別の分類方法。行政サービスの水準や行政上の特色を知るのに用いる。

自主財源(じしゅ-ざいげん)

市民税や固定資産税のように市が自主的に得ることができるお金。この割合が高いほど、市の自主性と安定性が確保できる。

依存財源(いぞん-ざいげん)

国や県から交付されたお金や、銀行からの借入金のこと。主に、国や県からの交付税や補助負担金。

義務的経費(ぎむてき-けいひ)

市が運営していくために必ず支払わなければならないお金。歳出に占めるこの経費の割合が低いほど、自由に使えるお金が多いということ。この中には、生活保護費や児童手当、高齢者医療や乳児医療などに使う「扶助費」が含まれる。

投資的経費(とうしてき-けいひ)

施設や道路など、将来に残すもののために使うお金

このページに関するお問い合わせ

財政課 財政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所6階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1145
財政課 財政担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク