一般会計(令和6年度)

ページID:1016757  更新日 令和7年11月4日

一般会計は、春日市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。

総括

歳入は、繰越金、寄付金、分担金および負担金などが減りましたが、地方特例交付金、地方交付税および県支出金などが増えたことにより、全体では23億2,363万円の増加となりました。

歳出は、積立金、補助費等および公債費などが減りましたが、扶助費、普通建設事業費および人件費などが増えたことにより、全体では20億282万円の増加となりました。

その結果、令和6年度の実質収支額は10億7,673万円の黒字となり、令和7年度に繰り越しました。

令和5年度と令和6年度の一般会計の比較

区分

令和5年度

令和6年度

歳入額

404億4,603万円

427億6,966万円

歳出額

390億5,454万円

410億5,736万円

差引額

13億9,150万円

17億1,230万円

実質収支額(純黒字額)(※1)

11億6,950万円

10億7,673万円

※1 「実質収支額(純黒字額)」は、「差引額」から翌年度に繰り越して使うことが決まっている財源を引いた額です。

一般会計歳入 427億6,966万円 (対前年度23億2,363万円の増額)

市税は、固定資産税などが増えたことにより前年度より9,421万円増えました。国県支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などが増えたことにより7億4,506万円増えました。また、定額減税減収に伴う特例交付金が増えたことにより地方譲与税・交付金が7億8,706万円増えました。

一般会計歳入額の内訳

内訳(財源)

内訳(詳細)

割合

金額

前年度比
自主財源(春日市が自主的に調達できるお金) 市税(税金)

33.2%

142億633万円

9,421万円
繰入金・繰越金(前年度からの繰越金や春日市の基金を取り崩して財源としたもの)

4.3%

18億4,719万円

-6,603万円
諸収入など

2.7%

11億4,377万円

1億518万円
使用料・手数料など(市営住宅の家賃、保育料やスポーツ施設の使用料など)

1.9%

7億9,372万円

-3,566万円
合計

42.1%

179億9,101万円

9,770万円
依存財源(国や県から交付されるお金) 国県支出金(国や県から交付されるお金)

32.5%

139億2,747万円

7億4,506万円
地方交付税(全国一律のサービス提供をするため国から交付されるお金)

13.2%

56億4,196万円

5億461万円
地方譲与税など(国や県が徴収した税の一部を市に分配するもの)

9.3%

39億8,852万円

7億8,706万円
市債(春日市の借金)

2.9%

12億2,070万円

1億8,920万円
合計

57.9%

247億7,865万円

22億2,593万円

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表します。

一般会計歳出(性質別) 410億5,736万円(対前年度 20億282万円の増額)

性質別分類では「どのような用途にいくらの経費が支出されたか」が分かります。

一般会計歳出額の内訳

内訳(財源)

内訳(詳細)

割合

金額

前年度比
義務的経費(任意に節減することが難しい経費) 扶助費(医療費や児童手当、障がい者への給付、生活保護費など)

36.4%

149億5,891万円

13億5,670万円
人件費(職員や議員の給与)

11.6%

47億5,297万円

4億45万円
公債費(借金の返済)

6.4%

26億312万円

-9,585万円
合計

54.4%

223億1,500万円

16億6,130万円
投資的経費(将来に残るものへの経費) 普通建設事業費など(道路や学校の建設費など)

11.0%

45億3,539万円

8億1,388万円
合計

11.0%

45億3,539万円

8億1,388万円
その他の経費 物件費(光熱水費や施設の維持、事務用品購入など)

13.5%

55億3,146万円

2億2,425万円
補助費等(団体への補助金など)

8.8%

36億1,369万円

-2億4,493万円
繰出金(特別会計へ出しているお金)

9.2%

37億8,836万円

1億2,385万円
積立金(預金の積立)

1.8%

7億5,505万円

-5億8,108万円
その他

1.3%

5億1,841万円

555万円
合計

34.6%

142億697万円

-4億7,236万円

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表します。

目的別歳出

目的別分類では、「どのような目的のために経費が支出されたか」が分かります。

目的別歳出の内訳

区分

目的

決算額

対前年度増減額

伸び率

春日市民1人当たりの決算額

構成比

民生費

子どもや障がい者、高齢者などの福祉

209億7,586万円

12億4,195万円

6.3%

18万7,877円

51.1%

総務費

市の運営、戸籍、選挙など

51億4,164万円

6億8,421万円

15.3%

4万6,053円

12.5%

土木費

道路や公園など都市基盤の整備

37億8,565万円

4億5,836万円

13.8%

3万3,907円

9.2%

教育費 小・中学校の運営や、文化・スポーツの振興 36億9,002万円 -2億360万円 -5.2% 3万3,051円 9.0%

衛生費

健康づくりやごみ処理、リサイクルなど

29億7,658万円

-1億406万円

-3.4%

2万6,661円

7.3%

公債費

借入金の返済

26億313万円

-9,585万円

-3.6%

2万3,316円

6.3%

消防費

市民の生命を守り、災害を防ぐ

10億9,136万円

6,099万円

5.9%

9,775円

2.7%

商工費

商工業の振興、中小企業の育成

4億4,865万円

-1,206万円

-2.6%

4,018円

1.1%

議会費

議会の運営など

2億6,345万円

856万円

3.4%

2,360円

0.6%

農林水産業費

農業振興など

4,625万円

-3,394万円

-42.3%

414円

0.1%

労働費

雇用拡大や失業対策など

3,287万円

9万円

0.3%

294円

0.1%

その他

災害復旧など、その他の支出

190万円

-183万円

-48.9%

17円

0.0%

合計

410億5,736万円

20億282万円

5.1%

36万7,743円

100.0%

※ 人口は、令和6年度末人口(11万1,647人)を基準にしています。

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表します。

主要な事業(金額は令和6年度事業費)

  • 庁舎等維持補修事業:8億5,315万円
  • 春日西多目的広場公園整備事業:5億8,212万円
  • 上白水市営住宅建替事業:4億9,620万円
  • 中学校施設整備事業:3億4,672万円
  • 双葉市営住宅建替事業:2億3,681万円

ワンポイント用語解説

歳出・性質別(さいしゅつ・せいしつべつ)

経済的性質によって区分する分類方法。財政の、構造上の健全性や弾力性を判断するのに用いる。

歳出・目的別(さいしゅつ・もくてきべつ)

行政目的に従った、事業別の分類方法。行政サービスの水準や行政上の特色を知るのに用いる。

自主財源(じしゅざいげん)

市民税や固定資産税のように市が自主的に得ることができるお金。この割合が高いほど、市の自主性と安定性が確保できる。

依存財源(いぞんざいげん)

国や県から交付されたお金や、銀行からの借入金のこと。主に、国や県からの交付税や補助負担金。

義務的経費(ぎむてきけいひ)

市が運営していくために必ず支払わなければならないお金。歳出に占めるこの経費の割合が低いほど、自由に使えるお金が多いということ。この中には、生活保護費や児童手当、高齢者医療やこども医療などに使う「扶助費」が含まれる。

投資的経費(とうしてきけいひ)

施設や道路など、将来に残すもののために使うお金。

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